Zavrieť

Porady

Skončenie podnikania

Nemám skúsenosti s JÚ a potrebujem vyriešiť tento problém.
1)
SZČO ukončil podnikanie 18.04.2005. Poslednú faktúru ktorú vystavil mal
zaplatenú až 10.05.2005 bankovým prevodom. Beriem to do príjmu?
2)
V réžijných nákladoch za r. 2004 mal kúpu koňa za 9000,- SK.
Mohol by ho predať sám sebe napr. za 4500,- Sk, alebo podľa čoho sa
stanovi cena?
3)
Môžem zaúčtovať aj ostatné položky z bankových výpisov po 18.04.2005 až do dňa úhrady fa, alebo nie? Účet si ponechal do 31.12.2005.
4)
Čo všetko treba ešte urobiť pri skončení živnosti - z účtovného hľadiska ?

Ďakujem Vám za pomoc
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    renča1 je offline (nepripojený) renča1

    :-D renča1
    ValMa
    Nemám skúsenosti s JÚ a potrebujem vyriešiť tento problém.
    1)
    SZČO ukončil podnikanie 18.04.2005. Poslednú faktúru ktorú vystavil mal
    zaplatenú až 10.05.2005 bankovým prevodom. Beriem to do príjmu?

    Ak eviduje pohľadávky k 18.4.05 a sú nezaplatené, tak si upravíš daňový základ v daňov.priznaní o neuhradené pohľadávky ale aj závazky v § 17, teraz neviem ktorý riadok to je. Je to riadok na ktorom je napísaný § 17 zvyšijúci základ dane a riadok podľa § 17 znižujúci základ dane . Do riadku znižuj.základ dane uvedieš sumár neuhrad.závazkov k 18.4.2005 a do riadku zvyšujúci základ dane uvedieš sumár neuhradených pohľadávok k 18.4.2005. Úhradu zaplatenej pohľadávky neúčtuješ, pretože si ukončil živnosť už dňom 18.4.2005. Všetko po 18.4. neúčtuješ.

    2)
    V réžijných nákladoch za r. 2004 mal kúpu koňa za 9000,- SK.
    Mohol by ho predať sám sebe napr. za 4500,- Sk, alebo podľa čoho sa
    stanovi cena?

    Prečo by ho predával sám sebe?, nemôže ho predať sám sebe, pretože SZČO je jedná a tá istá osoba. Koňa eviduje asi v krát.majetku, stačí ak sa poznačí, že z dôsledku ukončenia živnosti bol vyradený.

    3)
    Môžem zaúčtovať aj ostatné položky z bankových výpisov po 18.04.2005 až do dňa úhrady fa, alebo nie? Účet si ponechal do 31.12.2005.

    Nemôžeš účtovať ostatný položky už po 18.4.2005. Ak by si tam však mal poplatok, ktorý sa týkal ešte úhrady za pohľadávky, ktoré boli uhradené do 18.4.2005 , tak nárok máš si ich naúčtovať.

    4)
    Čo všetko treba ešte urobiť pri skončení živnosti - z účtovného hľadiska ?

    Vysporiadať pokladňu, aby ti na nej nezostal zostatok, účtovanie urobíš na základe výdaj z pokladne osob.spotreba. Zásoby, tak tiež treba upraviť v § 17 zákona o dani z príjmov. Neviem čo by som ti ešte k tomu napísala, pretože neviem čo všetko ti zostáva po ukončení živnosti. Ak máš toho viacej daj si cez vyhľadanie vyhľadať ukončen.živnosť, alebo podobné slovíčko a nájdeš tu toho viacej. Ak máš toho pomenej jednu , dve veci tak sa pýtaj a poradíme....

    Ďakujem Vám za pomoc
    vyznačené odpovede fialovou.

    renča1 je offline (nepripojený) renča1

    :-D renča1
    ValMa
    V pokladni mám nulu, všetko som dala na osobnú spotrebu, ale čo s účtom, účet zrušil až 27.10.2005. Ku dňu 30.04.05 - mal na účte 2800,- Sk. Prosím poraďte čo s tým.
    Ďakujem
    No nič ,tak bude vykazovať vo výkaze zostatok 2 800,00, ved účet si potom môhol nechať aj na osob.účely. Nič sa nedeje ,môže to tak byť...

    ValMa je offline (nepripojený) ValMa

    ValMa
    V pokladni mám nulu, všetko som dala na osobnú spotrebu, ale čo s účtom, účet zrušil až 27.10.2005. Ku dňu 30.04.05 - mal na účte 2800,- Sk. Prosím poraďte čo s tým.
    Ďakujem

    ANYMex je offline (nepripojený) ANYMex

    ANYMex
    nie je pravda, ze ak vam ostal otvoreny ucet po aprili a zrusili ste ho az v oktobri, ze vo vykaze o majetku a zavazkoch napisete sumu 2800. vykaz sa vypisuje k 31.12. a tam bude nula. ucet sa samozrejme rusi az neskor, lebo sa stava, ze ak rusite zivnost este nemate vsetky poh. a zav. vysporiadane.
    Aj ja chcem živnosť rušiť. Pri živnosti som neotvorila účet, použila som čo sme mali. Je tam aj príjem peňazí od odberateľa. Ako by somto mala vyriešiť? Môžem to tak spraviť, že vyberem peniaze, ktoré som dostala od odberateľa a napíšem ako osobná spotreba? Alebo dám do pokladne a tak vyberiem na osobnú spotrebu. Ja som aj z účtu aj povyberala cez bankomat peniaze. Ako to zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve?
    Ďakujem gigi

    Adria.ma je offline (nepripojený) Adria.ma

    Adria.ma
    Takže, Gabriela, neviem aký druh podnikania ste prevádzali, ale pokiaľ viem, tak pri otvorení živnosti by mal byť otvorený aj podikateľský účet. Mala som prípad, kedy mal podnikateľ bežný účet a cez neho si platil všelijaké osobné platby, ktoré nesúvisia s podnikaním - účtovala som to ako osobnú spotrebu a takisto aj poplatky súvisiace s týmto pohybom peňazí. Čo sa týka výberu hotovosti z banky cez bankomat, účtovala som ich oproti priebežným položkám a tieto peniaze prijala do pokladne. Potom som ich dávala do osobnej spotreby, pretože je to výdaj, ktorý neovplyvňuje základ dane.
    O Tvojom prípade, kedy nemáš vlastný účet sa odporúčam porozprávať na príslušnom Daňovom úrade. S tým, že nepotrebujem BÚ som sa stretla iba v sprostredkovateľskej činnosti, ale tam som uplatňovala iba 25% paušálne výdavky + zaplatené odvody do fondov. Teraz sa to percento dvíhalo, ale keďže nemám pri sebe aktuálny zákon, tak to neodcitujem, zdá sa mi, že je to 40% ale over si to, ak nemáš remeslo, potom je to viac.

    addaa je offline (nepripojený) addaa

    addaa
    ahojte, prosim o radu, čo so socialnym fondom, ukončenie živnosti je k 30.11.2006 , stav SF je 1500. A nie som si istá, či mzdy vyplatené v decembri za 11. mesiac sa dávajú do uzávierk.operácií alebo sa uvedú spolu so záväzkami v danovom priznaní. ďakujem.

    renča1 je offline (nepripojený) renča1

    :-D renča1
    addaa Pozri príspevok
    ahojte, prosim o radu, čo so socialnym fondom, ukončenie živnosti je k 30.11.2006 , stav SF je 1500.

    k SF, je už riešené tu:

    http://www.porada.sk/t40092-likvidac...=socialny+fond

    A nie som si istá, či mzdy vyplatené v decembri za 11. mesiac sa dávajú do uzávierk.operácií alebo sa uvedú spolu so záväzkami v danovom priznaní. ďakujem.
    Mzdy voči zamestnancom sú závazky a uvedú sa k 30.11.2006 v knihe závazkoch, o ktoré sa zníži základ dane v daňovom priznaní.

    addaa je offline (nepripojený) addaa

    addaa
    ďakujem pekne, ešte som sa chcela spýtať, či si môže dať do knihy záväzkov aj fa sa sprac.účtovníctva za rok 2006 vykonané teraz v roku 2007?

    Tita je offline (nepripojený) Tita

    Tita
    ANYMex Pozri príspevok
    nie je pravda, ze ak vam ostal otvoreny ucet po aprili a zrusili ste ho az v oktobri, ze vo vykaze o majetku a zavazkoch napisete sumu 2800. vykaz sa vypisuje k 31.12. a tam bude nula. ucet sa samozrejme rusi az neskor, lebo sa stava, ze ak rusite zivnost este nemate vsetky poh. a zav. vysporiadane.
    je toto spravne?

    Kelis je offline (nepripojený) Kelis

    Kelis
    Milí poraďáci,

    mám otázočku ku skončeniu podnikania. Ešte som to nerobila, tak sa chcem uistiť, či tomu rozumiem správne. Klientka skončila živnosť k 31.7.2008.
    Teda som riadne zaúčtovala posledný bankový výpis za júl 2008 a uzatvorila účtovníctvo. V auguste však ešte platila nájom, poistné do ZP a SP. To budem zohľadňovať v DP 2008 v § 17 ako položky znižujúce ZD. Pohľadávky nemá, všetko má vyplatené do dátumu skončenia podnikania. Má ale zásoby materiálu cca 2500 Sk, tie mám uviesť ako položky zvyšujúce ZD? A pokladnicu môžem ku dňu skončenia živnosti znulovať výberom podnikateľa?

    Prosím o Vaše rady, vopred srdečne ĎAKUJEM.

    Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

    Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
    Kelis Pozri príspevok
    Milí poraďáci,

    mám otázočku ku skončeniu podnikania. Ešte som to nerobila, tak sa chcem uistiť, či tomu rozumiem správne. Klientka skončila živnosť k 31.7.2008.
    Teda som riadne zaúčtovala posledný bankový výpis za júl 2008 a uzatvorila účtovníctvo. V auguste však ešte platila nájom, poistné do ZP a SP. To budem zohľadňovať v DP 2008 v § 17 ako položky znižujúce ZD. Pohľadávky nemá, všetko má vyplatené do dátumu skončenia podnikania. Má ale zásoby materiálu cca 2500 Sk, tie mám uviesť ako položky zvyšujúce ZD? A pokladnicu môžem ku dňu skončenia živnosti znulovať výberom podnikateľa?

    Prosím o Vaše rady, vopred srdečne ĎAKUJEM.
    Prečítajte si túto tému .
    http://www.porada.sk/t104283-pouceni...ght=Pou%E8enie

    Kelis je offline (nepripojený) Kelis

    Kelis
    Prečítané, ale neviem či pochopené. Takže mám sa pohrať s uzávierkovými operáciami v peňažnom denníku. Prosím Zitka, len napíš, či správne uvažujem o v mojom dotaze.

    Tita je offline (nepripojený) Tita

    Tita
    ANYMex Pozri príspevok
    nie je pravda, ze ak vam ostal otvoreny ucet po aprili a zrusili ste ho az v oktobri, ze vo vykaze o majetku a zavazkoch napisete sumu 2800. vykaz sa vypisuje k 31.12. a tam bude nula. ucet sa samozrejme rusi az neskor, lebo sa stava, ze ak rusite zivnost este nemate vsetky poh. a zav. vysporiadane.
    vykaz sa vypisuje ku dnu zrusenia zivnosti nie k 31.12. preco by tam mala byt nula?

    Tita je offline (nepripojený) Tita

    Tita
    Zita5 Pozri príspevok
    ale tam to tiez nie je poriesene.. dohaduju sa kto by urobil ako a aj ked sa zistilo ze sa v JU nema pouzit riadok 40,41 v DP tak to tak viacerym pripada nadalej vhodnejsie.

    normalne neviem ako to uzavriet uz som z toho cvok maly

    miladenka je offline (nepripojený) miladenka

    miladenka
    Živnostník chce ukončiť živnosť k 25.6.2009 vrátením ŽL, aby nemusel platiť SP od 1.7. (je totiž zamestnaný). Má na sklade zásoby - tovar za 1000 €, ktorý plánuje pripočítať k daňovému základu v riadku č. 40 DP za 2009.
    No a otázka znie: Ako dlho može po dátume 25.6.2009 dopredávať uvedené zásoby, aby to bolo právne v poriadku a nepostihnuteľné?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.